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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolamento - NSK B1799DG 122,00 122,00
1.00 Anel - de ajuste 36,00 36,00
1.00 Rolamento - NSK 6003 Finalidade: Para veículo ônibus placa IWI1F86 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 Rolamento - NSK B1799DG Anel - de ajuste Rolamento - NSK 6003 Finalidade: Para veículo ônibus placa IWI1F86 205,00
TOTAL 205,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 205,00