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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3633 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bucha mola - traseira 75,00 150,00
1.00 Mola mestre traseira 398,00 398,00
1.00 Pino de centro 25,00 25,00
1.00 Coxim - do motor 140,00 140,00
2.00 Borracha - olhal tirante do estabilizador traseiro externo 33,00 66,00
1.00 Flexível - cuica 40,00 40,00
2.00 Líquido para radiador Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IQN4653 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 Bucha mola - traseira Mola mestre traseira Pino de centro Coxim - do motor Borracha - olhal tirante do estabilizador traseiro externo Flexível - cuica Líquido para radiador Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IQN4653 899,00
TOTAL 899,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 899,00