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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JAIME JULIO FASSINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 375 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tela do parachoque 158,03 158,03
1.00 Radiador 268,65 268,65
1.00 Parachoque dianteiro Finalidade: Para manutenção strada IXT6674 da secretaria de obras. 280,33 280,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 Tela do parachoque Radiador Parachoque dianteiro Finalidade: Para manutenção strada IXT6674 da secretaria de obras. 707,01
14/01/2026 Tela do parachoque Radiador Parachoque dianteiro Finalidade: Para manutenção strada IXT6674 da secretaria de obras. 707,01
16/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 375/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 707,01
TOTAL 707,01 707,01 707,01
SALDO A PAGAR 0,00