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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3786 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chocolate em pó, com 500 gr, de 1ª qualidade 25,70 25,70
1.00 Chocolate Granulado Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 14,40 14,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 Chocolate em pó, com 500 gr, de 1ª qualidade Chocolate Granulado Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 40,10
28/05/2026 Chocolate em pó, com 500 gr, de 1ª qualidade Chocolate Granulado Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 40,10
29/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3786/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38,83
29/05/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3786/2026 1,27
TOTAL 40,10 40,10 40,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 28/05/2026 1,27 4959/2026 Lançada
TOTAL   1,27