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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIZA TERESINHA CECHINATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fio encerrado 14,50 29,00
5.00 Rabo de rato - (rolo) 22,00 110,00
48.00 Miçanga - - letras. Finalidade: Material para atividade desenvolvida junto ao Grupo de Artesanato 0,24 11,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 Fio encerrado Rabo de rato - (rolo) Miçanga - - letras. Finalidade: Material para atividade desenvolvida junto ao Grupo de Artesanato 150,52
01/06/2026 Fio encerrado Rabo de rato - (rolo) Miçanga - - letras. Finalidade: Material para atividade desenvolvida junto ao Grupo de Artesanato 150,50
01/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,50
01/06/2026 por não utilizaçãodeste valor -0,02
TOTAL 150,50 150,50 150,50
SALDO A PAGAR 0,00