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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3852 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 rolete - grampo embreagem 95,00 190,00
1.00 Disco - W8/W9165CV Delivery 13180 362 1.980,00 1.980,00
1.00 Platô da embreagem Finalidade: Para veículo ônibus placa IWI1F86 1.185,00 1.185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 rolete - grampo embreagem Disco - W8/W9165CV Delivery 13180 362 Platô da embreagem Finalidade: Para veículo ônibus placa IWI1F86 3.355,00
TOTAL 3.355,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.355,00