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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3859 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Água sanitaria com 2L 6,68 13,36
2.00 Detergente para louça, com 500 ml 3,80 7,60
3.00 Papel higiênico com 04 rolos 5,80 17,40
4.00 Papel toalha com 02 pç 5,99 23,96
2.00 Limpador multi uso 5,30 10,60
2.00 Multi uso - Perfumado 500 ml Finalidade: Para atividade desenvolvida junto ao Grupo de Idosos. 7,90 15,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 Água sanitaria com 2L Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico com 04 rolos Papel toalha com 02 pç Limpador multi uso Multi uso - Perfumado 500 ml Finalidade: Para atividade desenvolvida junto ao Grupo de Idosos. 88,72
TOTAL 88,72 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 88,72