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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de gasolina 41,00 41,00
1.00 Filtro de oleo 60,00 60,00
1.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - Urania 3000 Finalidade: Para o ônibus placa IVY9I56 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 Filtro de gasolina Filtro de oleo OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - Urania 3000 Finalidade: Para o ônibus placa IVY9I56 721,00
15/06/2026 Filtro de gasolina Filtro de oleo OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - Urania 3000 Finalidade: Para o ônibus placa IVY9I56 721,00
17/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 712,35
17/06/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3921/2026 8,65
TOTAL 721,00 721,00 721,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 15/06/2026 8,65 5617/2026 Lançada
TOTAL   8,65