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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 4.000,00
16/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 253,30
17/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 253,30
22/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 241,70
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 241,70
30/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 334,24
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 334,24
08/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 273,84
08/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 270,23
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 269,58
10/07/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3968/2026 0,65
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 273,84
13/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 85,50
14/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,47
14/07/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3968/2026 16,03
23/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 1.198,59
23/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.198,59
28/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 257,94
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,64
29/07/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3968/2026 15,30
03/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 199,11
04/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 183,99
04/08/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3968/2026 15,12
TOTAL 4.000,00 3.114,45 3.114,45
SALDO A PAGAR 885,55

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 08/07/2026 0,65 6585/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 13/07/2026 16,03 6767/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 28/07/2026 15,30 7254/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 03/08/2026 15,12 7545/2026 Lançada
TOTAL   47,10