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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 397 Data de lançamento: 14/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Câmera pneu veículo IHW7056 240,00 240,00
1.00 Colarinho pneu veículo IHW7056 100,00 100,00
1.00 Valvula pneu veículo IXT5762 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2026 Câmera pneu veículo IHW7056 Colarinho pneu veículo IHW7056 Valvula pneu veículo IXT5762 360,00
16/01/2026 Câmera pneu veículo IHW7056 Colarinho pneu veículo IHW7056 Valvula pneu veículo IXT5762 360,00
16/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 397/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00