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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 120.000,00 120.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 120.000,00
17/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 14.175,46
17/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.175,46
23/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 11.212,54
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.212,54
01/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/90883; 1/90936; 1/90864; 1/90805; 1/90861; 1/90892; 1/90938; 1/90843; 1/90844; 1/90821; 1/90975; REF. EMPENHO 3974/2026 1125 - ONEIDA PICCININI 9.581,95
02/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.581,95
08/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 1.384,60
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.384,60
14/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 10.384,85
15/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.384,85
21/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 16.336,70
22/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.336,70
28/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 1.755,90
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.755,90
03/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 10.649,53
03/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 1.180,62
05/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.080,45
05/08/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2026 100,17
05/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.649,53
TOTAL 120.000,00 76.662,15 76.662,15
SALDO A PAGAR 43.337,85

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/08/2026 100,17 7568/2026 Lançada
TOTAL   100,17