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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Água sanitária 5 litros 15,99 47,97
3.00 Alvejante sem cloro embalagem 5 litros 25,99 77,97
3.00 Limpador perfurmado c/ 05 litros 20,99 62,97
2.00 Limpa piso - 5L. 14,99 29,98
5.00 Detergente para louça, com 500 ml 2,99 14,95
1.00 Desinfetante 5 litros Finalidade: Produtos para uso na sala de atividades. 13,08 13,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 Água sanitária 5 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Limpador perfurmado c/ 05 litros Limpa piso - 5L. Detergente para louça, com 500 ml Desinfetante 5 litros Finalidade: Produtos para uso na sala de atividades. 246,92
12/06/2026 Água sanitária 5 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Limpador perfurmado c/ 05 litros Limpa piso - 5L. Detergente para louça, com 500 ml Desinfetante 5 litros Finalidade: Produtos para uso na sala de atividades. 246,92
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 246,92
TOTAL 246,92 246,92 246,92
SALDO A PAGAR 0,00