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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 21 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. 3.000,00
18/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. 686,44
19/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. 290,90
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4243/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 686,44
06/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4243/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,90
31/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. 687,94
31/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- TELEFONIA MOVEL CELULAR, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO- CONTRATO 138/2024. 294,88
03/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4243/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 294,88
03/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4243/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687,94
TOTAL 3.000,00 1.960,16 1.960,16
SALDO A PAGAR 1.039,84