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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA - ESTABILIZADOR. 25,00 100,00
2.00 Grampo de mola 70,00 140,00
1.00 cabo flexivel - de freio 800mm 40,00 40,00
1.00 Pino de centro Finalidade: Peças para uso no Ônibus, placas: AFX6238. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 BUCHA - ESTABILIZADOR. Grampo de mola cabo flexivel - de freio 800mm Pino de centro Finalidade: Peças para uso no Ônibus, placas: AFX6238. 305,00
TOTAL 305,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 305,00