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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 16:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4308 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Amortecedor traseiro - Agrale 260,00 260,00
1.00 Mola - molejo dianteira 340,00 340,00
1.00 Reparo - deslizante pinça de freio 254,00 254,00
2.00 Bucha de mola dianteira 38,00 76,00
1.00 Pino de centro - 1/2x7 dianteiro Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IMY 2475 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 Amortecedor traseiro - Agrale Mola - molejo dianteira Reparo - deslizante pinça de freio Bucha de mola dianteira Pino de centro - 1/2x7 dianteiro Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IMY 2475 950,00
TOTAL 950,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 950,00