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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 16:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4310 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bucha de mola dianteira - Volks 35,00 35,00
2.00 Mola - FX dianteira MB+09 150,00 300,00
1.00 Pastilhas do freio - dianteio 195,00 195,00
1.00 Pino de centro - 112x6 20,00 20,00
1.00 Válvula 4/3 vias - manequim Finalidade: Para uso no micro-ônibus de placa: IJZ 9681 298,00 298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 Bucha de mola dianteira - Volks Mola - FX dianteira MB+09 Pastilhas do freio - dianteio Pino de centro - 112x6 Válvula 4/3 vias - manequim Finalidade: Para uso no micro-ônibus de placa: IJZ 9681 848,00
TOTAL 848,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 848,00