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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 16:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4339 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Detergente para louça, com 500 ml 3,45 20,70
11.00 Guardanapo 3,65 40,15
8.00 Guardanapos de papel 3,50 28,00
4.00 Alcool Finalidade: Itens para produção de lanche em comemoração a São João para integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos de limpeza para uso na sala de atividades. 8,19 32,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 Detergente para louça, com 500 ml Guardanapo Guardanapos de papel Alcool Finalidade: Itens para produção de lanche em comemoração a São João para integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos de limpeza para uso na sala de atividades. 121,61
TOTAL 121,61 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 121,61