| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Alexandre Jacinto da Silva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEXANDRE J DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 /06/2025, CFE ANEXO. | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEXANDRE J DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 /06/2025, CFE ANEXO. | 384,00 | ||
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ALEXANDRE J DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 /06/2025, CFE ANEXO. | 384,00 | ||
| 24/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4397/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||