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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4472 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONECTOR - DE EMENDA 2 POLOS 3,00 30,00
1.00 Refletor - SMART LED 50W 68,25 68,25
1.00 Refletor LED - SUPREME PREMIUM 195,75 195,75
1.00 disjuntor trifasico 25A - SOPRANO Finalidade: PARA USO NAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE 51,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 CONECTOR - DE EMENDA 2 POLOS Refletor - SMART LED 50W Refletor LED - SUPREME PREMIUM disjuntor trifasico 25A - SOPRANO Finalidade: PARA USO NAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE 345,00
29/06/2026 CONECTOR - DE EMENDA 2 POLOS Refletor - SMART LED 50W Refletor LED - SUPREME PREMIUM disjuntor trifasico 25A - SOPRANO Finalidade: PARA USO NAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE 345,00
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4472/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00