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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4475 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contactor Eletromagnético 40A 111,35 111,35
2.00 Chave bóia 51,40 102,80
1.00 Dijuntor de 40 amperes Finalidade: Mão de obra e peças para manutenção projeto de água do Município 12,60 12,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 Contactor Eletromagnético 40A Chave bóia Dijuntor de 40 amperes Finalidade: Mão de obra e peças para manutenção projeto de água do Município 226,75
01/07/2026 Contactor Eletromagnético 40A Chave bóia Dijuntor de 40 amperes Finalidade: Mão de obra e peças para manutenção projeto de água do Município 226,75
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4475/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 226,75
TOTAL 226,75 226,75 226,75
SALDO A PAGAR 0,00