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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4501 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Limpador perfurmado c/ 05 litros 31,90 127,60
3.00 Lava Roupas - 5 litros. 33,90 101,70
1.00 Limpador multi uso Finalidade: Itens para lanche aos integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos para uso na Secretaria. 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 Limpador perfurmado c/ 05 litros Lava Roupas - 5 litros. Limpador multi uso Finalidade: Itens para lanche aos integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos para uso na Secretaria. 259,20
29/06/2026 Limpador perfurmado c/ 05 litros Lava Roupas - 5 litros. Limpador multi uso Finalidade: Itens para lanche aos integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos para uso na Secretaria. 259,20
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4501/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,20
TOTAL 259,20 259,20 259,20
SALDO A PAGAR 0,00