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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 34140203 CLEITO DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4674 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Suporte - 0,60 x 50 para o forno elétrico 150,00 150,00
1.00 Suporte de ferro de 0,60x0,65 para a secadoura de roupas 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 Suporte - 0,60 x 50 para o forno elétrico Suporte de ferro de 0,60x0,65 para a secadoura de roupas 300,00
30/06/2026 Suporte - 0,60 x 50 para o forno elétrico Suporte de ferro de 0,60x0,65 para a secadoura de roupas 300,00
02/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00