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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDELCI BABOSA DE AMORIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4685 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.70 Tecido Finalidade: Material para uso na oficina de artesanato. 46,00 78,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 Tecido Finalidade: Material para uso na oficina de artesanato. 78,20
30/06/2026 Tecido Finalidade: Material para uso na oficina de artesanato. 78,20
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,20
TOTAL 78,20 78,20 78,20
SALDO A PAGAR 0,00