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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4686 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de Serviço - - ajuste de tacógrafo. 169,01 169,01
1.00 Conserto de tacógrafo. - SELAGEM 83,49 83,49
1.00 Mão de obra - ENSAIO METROLOGICO Finalidade: Serviço realizado no Ônibus, placa: AFX6238. 172,50 172,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 Prestação de Serviço - - ajuste de tacógrafo. Conserto de tacógrafo. - SELAGEM Mão de obra - ENSAIO METROLOGICO Finalidade: Serviço realizado no Ônibus, placa: AFX6238. 425,00
01/07/2026 Prestação de Serviço - - ajuste de tacógrafo. Conserto de tacógrafo. - SELAGEM Mão de obra - ENSAIO METROLOGICO Finalidade: Serviço realizado no Ônibus, placa: AFX6238. 425,00
14/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4686/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00