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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 4729 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mangueira filtro de ar 275,00 275,00
2.00 Limpa Para-brisa Finalidade: Peças para o veículo Sprinter placa JBO9G15 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 Mangueira filtro de ar Limpa Para-brisa Finalidade: Peças para o veículo Sprinter placa JBO9G15 287,00
07/07/2026 Mangueira filtro de ar Limpa Para-brisa Finalidade: Peças para o veículo Sprinter placa JBO9G15 287,00
21/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4729/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 287,00
TOTAL 287,00 287,00 287,00
SALDO A PAGAR 0,00