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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4733 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Refletor 195,75 391,50
1.00 Refletor LED Finalidade: INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 Refletor Refletor LED Finalidade: INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA. 491,50
07/07/2026 Refletor Refletor LED Finalidade: INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA. 491,50
21/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4733/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 491,50
TOTAL 491,50 491,50 491,50
SALDO A PAGAR 0,00