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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4748 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Farol auxiliar - (LED) 77,00 77,00
2.00 Lâmpada - H4 24Volts Finalidade: Para o ônibus de placa: ISV 4035 61,00 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 Farol auxiliar - (LED) Lâmpada - H4 24Volts Finalidade: Para o ônibus de placa: ISV 4035 199,00
08/07/2026 Farol auxiliar - (LED) Lâmpada - H4 24Volts Finalidade: Para o ônibus de placa: ISV 4035 199,00
21/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4748/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 199,00
TOTAL 199,00 199,00 199,00
SALDO A PAGAR 0,00