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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4751 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de lona de freio - dianteiro/traseiro MB 709/7.10 190,00 190,00
1.00 Flexível - dianteiro Scania/Volvo MB 70,00 70,00
1.00 Pino de centro - 1/2x7 Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IJZ 9681 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 Jogo de lona de freio - dianteiro/traseiro MB 709/7.10 Flexível - dianteiro Scania/Volvo MB Pino de centro - 1/2x7 Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IJZ 9681 285,00
08/07/2026 Jogo de lona de freio - dianteiro/traseiro MB 709/7.10 Flexível - dianteiro Scania/Volvo MB Pino de centro - 1/2x7 Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IJZ 9681 285,00
21/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4751/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00