| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto - de iluminação interna e água do para-brisa Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IQN 4653 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Conserto - de iluminação interna e água do para-brisa Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IQN 4653 | 160,00 | ||
| 09/07/2026 | Conserto - de iluminação interna e água do para-brisa Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IQN 4653 | 160,00 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4787/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||