| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4804 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISAO MES JULHO DE 2026 | 93,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISAO MES JULHO DE 2026 | 93,49 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE MARILI LEDUR- MARIZA QUEIROS E ELIZETE DOS SANTOS. | 93,49 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 4804/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,49 | ||
| TOTAL | 93,49 | 93,49 | 93,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||