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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4848 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Desinfetante sanitário - 500 ml 5,99 5,99
2.00 Detergente para louça, com 500 ml 2,39 4,78
1.00 Esponja de lavar louça - c/ 4 unidades. 5,80 5,80
2.00 Esponja - COM 4 UNIDADES 4,90 9,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 Desinfetante sanitário - 500 ml Detergente para louça, com 500 ml Esponja de lavar louça - c/ 4 unidades. Esponja - COM 4 UNIDADES 26,37
13/07/2026 Desinfetante sanitário - 500 ml Detergente para louça, com 500 ml Esponja de lavar louça - c/ 4 unidades. Esponja - COM 4 UNIDADES 26,37
14/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,37
TOTAL 26,37 26,37 26,37
SALDO A PAGAR 0,00