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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4862 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Interruptor 78,00 78,00
1.00 Relé 29,00 29,00
2.00 lampadas 4w/12v Finalidade: Peças para o veiculo S10 placa IJW 7535 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Interruptor Relé lampadas 4w/12v Finalidade: Peças para o veiculo S10 placa IJW 7535 123,00
22/07/2026 Interruptor Relé lampadas 4w/12v Finalidade: Peças para o veiculo S10 placa IJW 7535 123,00
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 123,00
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00