Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
10.000,00 |
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| 23/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.241,05 |
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| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.241,05 |
| 28/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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2.999,11 |
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| 29/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.999,11 |
| 03/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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2.208,14 |
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| 03/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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286,19 |
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| 04/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.208,14 |
| 04/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4968/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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286,19 |
| TOTAL |
10.000,00 |
6.734,49 |
6.734,49 |
| SALDO A PAGAR |
3.265,51 |