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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4997 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Copo de plástico 300 ml 16,90 169,00
2.00 Copos de plástico - 400ml - c/ 50 unidades. 16,75 33,50
12.00 Baralho Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 13,49 161,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 Copo de plástico 300 ml Copos de plástico - 400ml - c/ 50 unidades. Baralho Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 364,38
15/07/2026 Copo de plástico 300 ml Copos de plástico - 400ml - c/ 50 unidades. Baralho Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 364,38
23/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 364,38
TOTAL 364,38 364,38 364,38
SALDO A PAGAR 0,00