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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4998 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Cera líquida - incolor 750ml. 15,90 95,40
7.00 Papel higiênico com 12 unidades. Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 13,99 97,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 Cera líquida - incolor 750ml. Papel higiênico com 12 unidades. Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 193,33
15/07/2026 Cera líquida - incolor 750ml. Papel higiênico com 12 unidades. Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 193,33
23/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4998/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,96
23/07/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4998/2026 7,37
TOTAL 193,33 193,33 193,33
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 15/07/2026 7,37 6821/2026 Lançada
TOTAL   7,37