| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5058 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Programador analogico de tempo 10A | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Contactor Eletromagnético 40A | 111,35 | 111,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Programador analogico de tempo 10A Contactor Eletromagnético 40A | 181,35 | ||
| 20/07/2026 | Programador analogico de tempo 10A Contactor Eletromagnético 40A | 181,35 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5058/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,35 | ||
| TOTAL | 181,35 | 181,35 | 181,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||