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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de cabo de velas 138,00 138,00
4.00 Velas 28,00 112,00
1.00 Bobina 294,00 294,00
1.00 Aditivo combustível Finalidade: Revisão do veículo Doblo placa IZC0D65 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 Jogo de cabo de velas Velas Bobina Aditivo combustível Finalidade: Revisão do veículo Doblo placa IZC0D65 572,00
20/07/2026 Jogo de cabo de velas Velas Bobina Aditivo combustível Finalidade: Revisão do veículo Doblo placa IZC0D65 572,00
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5070/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 572,00
TOTAL 572,00 572,00 572,00
SALDO A PAGAR 0,00