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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5099 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Óleo do Motor 26,00 26,00
1.00 Filtro de combustível 22,00 22,00
2.50 Óleo lubrificante 0W20 71,00 177,50
1.00 Filtro de ar do motor 47,00 47,00
1.00 Filtro de ar interno Finalidade: Revisão veículo Argo placa JCH2J93 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 Filtro Óleo do Motor Filtro de combustível Óleo lubrificante 0W20 Filtro de ar do motor Filtro de ar interno Finalidade: Revisão veículo Argo placa JCH2J93 298,50
20/07/2026 Filtro Óleo do Motor Filtro de combustível Óleo lubrificante 0W20 Filtro de ar do motor Filtro de ar interno Finalidade: Revisão veículo Argo placa JCH2J93 298,50
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5099/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 298,50
TOTAL 298,50 298,50 298,50
SALDO A PAGAR 0,00