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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5119 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2026 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2026 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 960,00
17/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2026 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 960,00
21/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5119/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00