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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de ar do motor 31,00 31,00
1.00 Filtro de combustível 22,00 22,00
1.00 Filtro de ar - condicionado 26,00 26,00
1.00 Filtro de oleo 24,00 24,00
4.50 Óleo Lubrificante - semi sintético 52,00 234,00
1.00 Pastilhas do freio Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU1083 196,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de ar - condicionado Filtro de oleo Óleo Lubrificante - semi sintético Pastilhas do freio Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU1083 533,00
23/07/2026 Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de ar - condicionado Filtro de oleo Óleo Lubrificante - semi sintético Pastilhas do freio Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU1083 533,00
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5124/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 533,00
TOTAL 533,00 533,00 533,00
SALDO A PAGAR 0,00