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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5126 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Água sanitária 13,99 27,98
1.00 Desinfetante 5 litros 21,49 21,49
4.00 Detergente para louça, com 500 ml 2,99 11,96
2.00 Papel higiênico com 12 unidades. 17,99 35,98
1.00 Limpador multi uso 24,75 24,75
1.00 Rodo Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 14,99 14,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 Água sanitária Desinfetante 5 litros Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico com 12 unidades. Limpador multi uso Rodo Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 137,15
23/07/2026 Água sanitária Desinfetante 5 litros Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico com 12 unidades. Limpador multi uso Rodo Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 137,15
23/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 137,15
TOTAL 137,15 137,15 137,15
SALDO A PAGAR 0,00