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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5143 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pistão - da porta 720,00 720,00
3.00 Grampo de mola - 24x92x400 70,00 210,00
2.00 Pino de centro - 12x8 25,00 50,00
10.00 Parafuso de roda Finalidade: Para o ônibus de placa: IHW 7056 38,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 Pistão - da porta Grampo de mola - 24x92x400 Pino de centro - 12x8 Parafuso de roda Finalidade: Para o ônibus de placa: IHW 7056 1.360,00
29/07/2026 Pistão - da porta Grampo de mola - 24x92x400 Pino de centro - 12x8 Parafuso de roda Finalidade: Para o ônibus de placa: IHW 7056 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.360,00