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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 516 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vassoura de palha 36,80 36,80
1.00 Pá para lixo 5,90 5,90
6.00 Refil de sabonete líquido, com 400 ml 13,50 81,00
1.00 Luva G 8,15 8,15
10.00 Pano mágico 6,75 67,50
3.00 Esponja de lavar louça - embalagem c/ 04 unidades. 9,50 28,50
6.00 Papel higiênico com 12 unidades. 13,48 80,88
2.00 PORTA DETERGENTE 19,90 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 Vassoura de palha Pá para lixo Refil de sabonete líquido, com 400 ml Luva G Pano mágico Esponja de lavar louça - embalagem c/ 04 unidades. Papel higiênico com 12 unidades. PORTA DETERGENTE 348,53
22/01/2026 Vassoura de palha Pá para lixo Refil de sabonete líquido, com 400 ml Luva G Pano mágico Esponja de lavar louça - embalagem c/ 04 unidades. Papel higiênico com 12 unidades. PORTA DETERGENTE 348,53
23/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 516/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 348,53
TOTAL 348,53 348,53 348,53
SALDO A PAGAR 0,00