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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5179 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Coxim XCMG da cabine - GR 1803BR/ GR 180 120X60X35 Finalidade: PARA CONSERTO NA PATROLA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS 865,00 3.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 Coxim XCMG da cabine - GR 1803BR/ GR 180 120X60X35 Finalidade: PARA CONSERTO NA PATROLA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS 3.460,00
28/07/2026 Coxim XCMG da cabine - GR 1803BR/ GR 180 120X60X35 Finalidade: PARA CONSERTO NA PATROLA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS 3.460,00
TOTAL 3.460,00 3.460,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.460,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 28/07/2026 41,52 7256/2026 A Lançar
TOTAL   41,52