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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5193 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Patim do freio - Dianteiro/traseiro 130,00 260,00
2.00 Tubo - de bucha 14,00 28,00
5.00 Bucha - de mola traseira MB 45,00 225,00
1.00 Algema de mola - traseira MB T09 170,00 170,00
1.00 Mola - molejo dianteira 337,00 337,00
2.00 kit - bucha eixo stras 120,00 240,00
3.00 Pino de centro - 1/2 x 8 25,00 75,00
2.00 Bucha de mola - dianteira Volks/Ford 38,00 76,00
1.00 Amortecedor dianteiro - Agrale Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IJZ 9681 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 Patim do freio - Dianteiro/traseiro Tubo - de bucha Bucha - de mola traseira MB Algema de mola - traseira MB T09 Mola - molejo dianteira kit - bucha eixo stras Pino de centro - 1/2 x 8 Bucha de mola - dianteira Volks/Ford Amortecedor dianteiro - Agrale Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IJZ 9681 1.641,00
29/07/2026 Patim do freio - Dianteiro/traseiro Tubo - de bucha Bucha - de mola traseira MB Algema de mola - traseira MB T09 Mola - molejo dianteira kit - bucha eixo stras Pino de centro - 1/2 x 8 Bucha de mola - dianteira Volks/Ford Amortecedor dianteiro - Agrale Finalidade: Para o micro-ônibus de placa: IJZ 9681 1.641,00
04/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5193/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.641,00
TOTAL 1.641,00 1.641,00 1.641,00
SALDO A PAGAR 0,00