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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5228 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.90 Tecido de Algodão 32,00 92,80
1.58 Tecido tricolina floral diversas estampas 36,79 58,13
3.00 Tecido - malha renda 41,60 124,80
4.00 Manta - R1 36,00 144,00
5.00 Linha para costura 9,05 45,25
2.00 Tecido algodão Finalidade: Material para uso na oficina de artesanato. 31,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 Tecido de Algodão Tecido tricolina floral diversas estampas Tecido - malha renda Manta - R1 Linha para costura Tecido algodão Finalidade: Material para uso na oficina de artesanato. 526,98
28/07/2026 Tecido de Algodão Tecido tricolina floral diversas estampas Tecido - malha renda Manta - R1 Linha para costura Tecido algodão Finalidade: Material para uso na oficina de artesanato. 526,98
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 526,98
TOTAL 526,98 526,98 526,98
SALDO A PAGAR 0,00