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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 529 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de Serviço - de mão de obra para retirada, limpeza e instalação de ar condicionado. 520,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 Prestação de Serviço - de mão de obra para retirada, limpeza e instalação de ar condicionado. 520,00
23/01/2026 Prestação de Serviço - de mão de obra para retirada, limpeza e instalação de ar condicionado. 520,00
26/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 520,00
26/01/2026 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO INVÁLIDA -520,00
28/01/2026 Pagamento de Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00