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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5475 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 colarinho de pneu 100,00 200,00
1.00 Tip Top de pneu 60,00 60,00
1.00 CÂMARA DE AR Finalidade: CONSERTO NO CAMINHÃO IRX9553 DA SECRETARIA DE OBRAS 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 colarinho de pneu Tip Top de pneu CÂMARA DE AR Finalidade: CONSERTO NO CAMINHÃO IRX9553 DA SECRETARIA DE OBRAS 510,00
30/07/2026 colarinho de pneu Tip Top de pneu CÂMARA DE AR Finalidade: CONSERTO NO CAMINHÃO IRX9553 DA SECRETARIA DE OBRAS 510,00
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5475/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00