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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5674 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro - do radiador 148,00 148,00
1.00 Filtro de ar 81,32 81,32
1.00 Filtro de oleo 76,00 76,00
1.00 Filtro de combustível 112,00 112,00
1.00 Filtro do ar - externo 112,40 112,40
1.00 Balde - de óleo Finalidade: Para o veículo de placa: IWI 1F86 698,00 698,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 Filtro - do radiador Filtro de ar Filtro de oleo Filtro de combustível Filtro do ar - externo Balde - de óleo Finalidade: Para o veículo de placa: IWI 1F86 1.227,72
TOTAL 1.227,72 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.227,72