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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5692 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fluído de Freio 35,00 35,00
1.00 Cilindro da embregem 198,00 198,00
1.00 Servo da Embreagem 690,00 690,00
1.00 Cabecote - do compressor 728,00 728,00
1.00 Válvula de retenção 80,00 80,00
1.00 Parafuso - OCO 25,00 25,00
1.00 Olhal para parafuso Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus, Placa: AFX6238. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 Fluído de Freio Cilindro da embregem Servo da Embreagem Cabecote - do compressor Válvula de retenção Parafuso - OCO Olhal para parafuso Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus, Placa: AFX6238. 1.784,00
TOTAL 1.784,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.784,00